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一、关于内部审计的参考文献

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白涛(河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司,河南 南阳 473005)摘要近年来我国高速公路的规模越来越大,在促进经济发展,服务民生方面发挥了重要的作用 但是在高速公路快速发展的同时,也应当关注到高。

摘要十九大报告指出 "优先发展教育事业 ",新形势下政府对教育的投入势必增多,而高校的内部审计部门如何对政府投入的资金进行有效的监督与管理,使其发挥最大的效益呢,就必须做到审计的全覆盖,制定相应的时间进程。

内部审计与政府审计、社会审计共同构成我国特色社会主义的审计监督体系, 是我国社会主义审计制度不可缺少的重要组成部分 内部审计在国有企业中发展迅速,保障了企业经济持续快速健康发展 很多民营企业也越来越重。

内部审计对于企业财务控制而言,属于非常重要的内容,不仅可以对企业风险评估造成不同程度的影响,还是企业财务控制的主要活动形式,能够为企业财务控制开展形成基础,进而保障企业财务活动的有效进行 在新时期的企。

林金顺(漳州市住房公积金管理中心,福建漳州363000)摘要近年来,随着社会的不断发展,我国住房公积金制度也在不断的改革当中,并且住房公积金业务信息处理的程度也在不断地提高当中,为内部审计工作的公积金。

【摘要】随着我国市场经济的发展,事业单位也在不断地发展与深化改革,是社会经济体十分重要的组成部分,其中内部审计作为保证事业单位健康发展的基础条件,必须要重视加强审计工作 本文主要讲述了事业单位内部审计。

姜杰华(昌邑市图书馆,山东 昌邑261300)关键词参考文献;图书情报;核心期刊;应用摘要文章对2008—2015年期间的10种期刊执行GBT 77142015信息与文献参考文献著录规则的。

浅议内部审计对增加组织价值的建设性作用宋凯(中国海洋石油集团有限公司审计中心,北京100010)摘要本文探讨了内部审计如何在增加组织价值,体现自身建设性作用的大背景下,充分发挥自身职能,增加组织价值的。

王海芹(海南省疾病预防控制中心,海南海口570203)摘要 我国经济在经历了三十多年的高速增长后发生了深刻的变化,经济发展进入新常态,而我国事业单位的内部审计工作却跟不上经济发展的脚步 如何完善内部审。

摘要现在,企业内部审计信息化依然面临着诸多问题,发展不够全面具体,而且审计信息化方面的软件使用水平也较低,导致审计信息化进程快慢不一,整体水平有待持续提升 因此企业应当强化内部审计信息化建设力度,完善。

摘要行业内部审计是对本单位实施评价和监督的过程,对单位和企业的财政收支状况、经营活动的真实性、合法性和经营效益……做出基本审核,以保证有效的经济管理并实现企业价值和经营目标 随着国内烟草行业的不断深化。

摘 要 随着我国改革开放力度与经济发展水平的显著提高,建筑行业业已发展成为市场经济中重要的产业之一,与此同时,建筑企业面临着更为严峻的市场竞争,对于建筑企业来讲,随时保持居安思危的管理理念,不断增强。

杨琴(中国振华(集团)科技股份有限公司,贵州 贵阳 550000)摘 要 企业内部审计工作十分重要,但同时会伴随着审计风险出现,企业内部审计风险源自复杂经营业务内部控制环节和薄弱内部控制环节,还。

对制造业开展内部审计的过程中,需要从风险管理的视角对各个审计环节进行分析和研判 这是因为,风险会一直贯穿在整个产业的活动当中,加之其中存在难以避免的主客观因素,使得制造业内部审计会受到内部治理和外在宏。

在当前新医改政策落地实施的大环境下,公立医院的发展不仅仅需要优质的医疗服务质量,更需要健康的经济运行体系和良好的内部环境 作为医院内部监督部门,内审人员应扎实开展内部审计监督,充分发挥审计职能,为医院。

摘要大数据时代的到来使内部审计产生了巨大的变革 大数据背景下内部审计的定义相比传统内部审计得到了延伸,并且大数据对于内部审计的发展产生了一系列的变革 通过分析大数据对内部审计产的积极影响和消极影响,提。

【摘 要】随着新医改政策的不断落实,对公立医院内部审计工作也提出了更多新的要求 本文作者深入研读新医改的相关政策,对公立医院内部审计工作存在的问题和解决方案展开了深入的调研与分析,希望能对相关工作起到。

曹明磊 柏雪(西南政法大学商学院,重庆 401100)摘要内部审计是审计中主要的构成部分之一,在现代企业管理中的重要地位不容小觑 但由于我国内部审计出现不是很早,这使在履行内部审计职能时存在许多问题 。

我国商业银行在经营管理的过程中时刻都在与市场风险、信用风险、操作风险以及流动性风险……各种风险较量,是多种风险集中所在的区域 随着现代化经济发展和产业升级的不断加快,商业银行的外部经营环境和内部管理环。

摘要首先指出了电力企业内部审计信息化建设的优势 其次分析了电力企业内部审计信息化建设中存在的不利因素 最后根据问题得出了电力企业内部审计信息化建设的路径,主要包括人才培养与输送机制的建立、信息化程度的。

摘要资金中介介入银行信贷业务,会给商业银行带来收益损失、信贷风险和声誉风险 文章从银行内部审计实践出发,提出塑造正确的管理文化和理念、促进监督制约机制的完善、加强干部员工提拔录用的审查、从员工和客户两。

邵信群,肖宏磊(国网浙江省电力公司杭州供电公司,浙江杭州310009)摘要电力行业作为网络通信……信息技术应用的重要领域,其不仅应完成生产经营设备的信息化革新,而且要实现内部财务审计的信息化管理 在电。

在新时代,因为新技术、新思维、新方法的广泛应用和全球范围内越来越激烈的竞争,使得保险机构需要面对更多的风险因素、承担更多风险事故与风险损失 基于这样的事实,保险机构需要借助内部审计这一工具让更多资源和。

摘要中越边境(桂越段)属于多山少田地带、多民族聚居区,文化底蕴深厚,文化资源非常丰富 从表现形态看,中越边境(桂越段)文化资源可分为历史文化资源、民族文化资源、民俗文化资源和红色文化资源 从其所体现的。

书法创作始终处于两难的境地一方面,文字书写的约束迫使它必须在“创”的方面有所节制,不能毫无顾忌地去“创”;另一方面,长久的“惯性书写&rdq。

摘要我国民营企业大致经历了从无到有、由小到大的发展过程,现在已是遍地开花,成为一支不可或缺的经济力量 民营企业无论在数量、注册资本金还是在经营领域都取得了很大进展,其在促进我国经济发展、增加税收、容纳。

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