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摘要随着国有企业集团化的发展,集团内部审计工作的地位、职能、基本的情况以及审计趋势变化受到了社会各界的广泛关注 但是,从我国国有企业集团目前的发展的来看,企业内部审计体系存在一定的缺陷,因此,本文主要。
◇ 伍子卿 摘要近年来随着经济不断的发展,上市公司却屡屡曝出经营失败和舞弊、欺诈……违法、违规事件 公司内部控制水平会直接或间接地影响着企业内部控制水平和风险,本文在剖析獐子岛内部控制问题的基础上提出。
集团内部交易的固定资产,销售方销售时在其个别报表中确认销售损益,购买方在其个别报表中按照买价确认固定资产的入账价值,并在固定资产使用寿命内,购买方按照该买价进行折旧的计提 在编制集团合并报表时,从集团。
摘要煤炭企业内部投资渠道多、支出额度巨大,资金管控层次多、差异大 开滦集团开展的内部投资专项审计,首次将审计范围涵盖了内部投资的所有内容,检查和评价被审计单位的预算执行情况、项目管控制度执行情况、营建。
1 案例描述20XX 年1 月1 日,集团A 公司出资100 万元设立云南国际子公司(全资法人公司)和设立云南分公司(非法人公司,会计上的会计主体)并拨付100 万元启动资金,同年,云南分公司在集团A。
让内部控制摆脱手册的束缚企业集团财务公司内部控制手册编写有感
内部控制,从纯理论的角度释义,是企业董事会、监事会、高级管理层以及各机构、部门及全体员工为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制和事后监督与纠正的动态过程和机。
李世淳中国平煤神马集团开封东大化工有限公司【摘 要】企业为了提高市场竞争力和经济效益,在企业中实行企业内部控制,在我国企业内部控制制度的推进还存在诸多问题 本文从内控的作用为出发点分析了内控运行存在的。
摘要“营改增”落地实施至今,政府对建筑业“营改增”的宏观调控仍在继续,建筑集团面对应接不暇的调控政策及遍地林立的分子公司该如何应对其带来的挑战和风险&l。
文 马运锋摘要在市场环境的不断发展变化下,财务会计管理工作也处于不断革新完善过程中 现阶段,不少企业集团为了更好地发挥会计职能作用,积极推进实施会计委派制,对于规范企业集团内部下属机构的会计管理,发。
前言财务信息化源自美国集团企业利用计算机进行财务辅助的设计思想, 随着信息化技术的发展, ERP、MRRII、会计电算化……财务信息化管理流程在企业内部财务管理中得到了深入应用与发展1 集团内部的财务。
【摘要】随着我国经济不断发展,内部控制的地位显著提高 改善内部控制已经成为企业经营管理的重要方式之一 文章选取了中国房地产行业中具有较大影响力的沿海绿色家园集团为对象进行探讨,首先对沿海绿色家园集团进。
以教育督导提升集团办学效益湖南师大附中开展教育集团内部督导初步尝试
教育督导是现代学校综合治理的“神兵利器”,是全体教育同仁大有可为的广阔天地 2015年8 月,我校积极响应国家和省市号召,正式成立了由七个集团成员校组成的湖南师大附中教育集团 。
李志成(安徽科学技术出版社 安徽 · 合肥 230071)中图分类号 G239 2 文献标识码 A DOI 10 16871j cnki kjwha 2018 09 065摘 要 国际科。
尚晓宇(天津师范大学图书馆,天津300200)摘要为了解图书馆学核心期刊地区分布的特征和规律,选取6种刊物属性相近的图书馆学核心期刊,以近6年(20092014)的相关载文为研究对象,采用文献计量学的。
关键词高校图书馆;期刊阅读推广;现状;新思路摘要文章分析了高校图书馆期刊阅读推广现状及原因,并在此基础上提出了新时期高校图书馆期刊阅读推广的新思路,以期为高校图书馆开展期刊阅读推广工作提供借鉴 中图分。
李超(长春市图书馆,吉林 长春130021)关键词图书馆;电子期刊;管理服务;现状及对策摘要随着信息时代的到来,我国图书馆电子期刊的占比显著提升,与纸质资源共同构成馆藏服务的资源基础 电子期刊是不同于。
【摘要】内部审计是集团公司进行监督和防范风险的一个控制机构,企业的风险管理控制主要通过开展内部审计来完成,只有外部监管机构、内部管理层加强内部审计工作,这样才能促进企业高速发展,在竞争激烈的市场生存下。
【摘 要】本文主要以报业集团财务内部控制问题为主要依据,结合当下我国报业集团财务控制存在的问题,从预算控制、资金控制、完善财务责任人委派制、内部审计控制这几方面进行深入探索与研究,主要目的在于增强报业。
涂涛摘要伴随着市场经济的深入发展与企业产权机制的日益完备,各企业都进入了发展经济的高峰期,怎样才能使得集团在激烈的市场竞争中脱颖而出,做到发展的又快又好,已经成为当前企业法人的主要研究课题 鉴于此,本。
一、企业集团内部资本市场利益冲突的表现(一)母子公司之间的利益冲突伴随企业集团的成长,企业集团处理母子公司的关系越来越关键, 协调公司间的利益冲突成为企业集团管理工作的主要内容 一方面,有些集团母公司。
摘要作为现代企业治理结构的重要组成部分,内部审计所发挥的预防抵御、服务促进、评价鉴证和整改优化作用日益彰显 经济新常态下企业内有转型升级之忧、外有市场竞争之患,内部审计也必须在思路理念、流程模式和技术。
摘要该案例描述了新华医药集团有限责任公司在企业快速发展的同时,企业内部控制出现严重失效的问题 文章以新华制药为案例研究对象,分析该公司被信永中和出具否定意见的内部控制审计报告的原因,指出其应收账款内部。
关键词当代中国;中文体育期刊;大众体育期刊;体育学术期刊摘要文章以中文核心期刊要目总览(2014版)收录的167种体育期刊为研究对象,概述了当代中国体育期刊的发展历程,将其划分为五个发展时期,并从区域。
摘要我国图书情报与档案管理专业与世界一流学科在高水平成果方面存在差距 文章对Nature、Science 和Cell 中iSchools 的研究主题和热点进行可视化分析,总结信息领域在国际顶级期刊上的。
摘 要近些年,整个社会对于文化体系建立的重视程度不断加深,国民文化素养也在不断增强,而相应产生的就是公共图书馆的普及,分析公共图书馆的作用可以发现,公共图书馆隶属于公共文化体系中的一部分,在公共文化的。
杨 芳(绥江县图书馆,云南 昭通 657700)摘 要 “十一五”期间,国家实施了农家书屋这项文化惠民工程,从而解决农民“看书难、借书难”的问题 本文首。
摘 要随着人事制度改革的不断深入,全员培训体系越来越得医院的重视 岗前培训能帮助新学员了解医院文化、熟悉医院规章制度、培养团队协作力,为其成为合格的医务工作者打下基础 本文以县市级三甲医院新学员岗前培。
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