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一、内部审计独立性参考文献

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上市公司内部审计独立性的问题及建议陆心怡 余茜茜(温州商学院,浙江 温州 325035) 【摘要】公司治理之中最重要的环节之一便是内部审计,人们关注的重点逐渐放在了其功能性上 但内部审计在国内上市公。

对企业内部审计独立性与权威性的思考谭海潮 重庆登康口腔护理用品股份有限公司财务部摘要长久以来,内部审计我国企业中的独立性和权威性一直饱受诟病 往往内部审计开展工作时处处受限,无论是在审计过程中遭受的。

内部审计与政府审计、社会审计共同构成我国特色社会主义的审计监督体系, 是我国社会主义审计制度不可缺少的重要组成部分 内部审计在国有企业中发展迅速,保障了企业经济持续快速健康发展 很多民营企业也越来越重。

内部审计对于企业财务控制而言,属于非常重要的内容,不仅可以对企业风险评估造成不同程度的影响,还是企业财务控制的主要活动形式,能够为企业财务控制开展形成基础,进而保障企业财务活动的有效进行 在新时期的企。

林金顺(漳州市住房公积金管理中心,福建漳州363000)摘要近年来,随着社会的不断发展,我国住房公积金制度也在不断的改革当中,并且住房公积金业务信息处理的程度也在不断地提高当中,为内部审计工作的公积金。

【摘要】随着我国市场经济的发展,事业单位也在不断地发展与深化改革,是社会经济体十分重要的组成部分,其中内部审计作为保证事业单位健康发展的基础条件,必须要重视加强审计工作 本文主要讲述了事业单位内部审计。

姜杰华(昌邑市图书馆,山东 昌邑261300)关键词参考文献;图书情报;核心期刊;应用摘要文章对2008—2015年期间的10种期刊执行GBT 77142015信息与文献参考文献著录规则的。

●艾春杰摘 要文章从多个角度阐述了审计独立性的内涵,并分析了河南省高校内部审计在审计业务、审计机构及人员方面的独立性的欠缺,又探讨了影响它们的因素,而后从法规制度、机构设置及内审从业人员方面出发,提出。

【摘 要】自从我国加入世贸组织后,经济得到了快速的发展,我国的内部审计也得到了长足的发展 可是内部审计发展并不是一帆风顺的,因为法律环境、企业制度、人员素质……方面的限制,内部审计的发展也遇到了阻力 。

摘要行业内部审计是对本单位实施评价和监督的过程,对单位和企业的财政收支状况、经营活动的真实性、合法性和经营效益……做出基本审核,以保证有效的经济管理并实现企业价值和经营目标 随着国内烟草行业的不断深化。

摘 要 随着我国改革开放力度与经济发展水平的显著提高,建筑行业业已发展成为市场经济中重要的产业之一,与此同时,建筑企业面临着更为严峻的市场竞争,对于建筑企业来讲,随时保持居安思危的管理理念,不断增强。

杨琴(中国振华(集团)科技股份有限公司,贵州 贵阳 550000)摘 要 企业内部审计工作十分重要,但同时会伴随着审计风险出现,企业内部审计风险源自复杂经营业务内部控制环节和薄弱内部控制环节,还。

近期,在加拿大西蒙弗雷泽大学比迪商学院的麦克·法威利·马切斯和克莱格E N 艾贝开展一项新的学术研究,研究结果表明审计师与被审计公司的首席财务官曾服务于相同的会计师事务所时。

对制造业开展内部审计的过程中,需要从风险管理的视角对各个审计环节进行分析和研判 这是因为,风险会一直贯穿在整个产业的活动当中,加之其中存在难以避免的主客观因素,使得制造业内部审计会受到内部治理和外在宏。

在当前新医改政策落地实施的大环境下,公立医院的发展不仅仅需要优质的医疗服务质量,更需要健康的经济运行体系和良好的内部环境 作为医院内部监督部门,内审人员应扎实开展内部审计监督,充分发挥审计职能,为医院。

摘要现代内部审计理论表明,内部审计在完善企业的治理结构方面具有非常重要的作用,而内部审计能否充分发挥其作用,在很大程度上受到内部审计独立性的影响 为了提升企业内部审计的独立性,本文对影响内部审计独立性。

随着社会的发展,经济行业的蓬勃,会计信息的日益增多,尽管相关会计制度及经济法律法规有着进一步的完善 但是,由于内部审计独立性的缺失而影响内控制度的健全完善,这一现象引起了社会各界人士对内部审计独立性的。

摘要大数据时代的到来使内部审计产生了巨大的变革 大数据背景下内部审计的定义相比传统内部审计得到了延伸,并且大数据对于内部审计的发展产生了一系列的变革 通过分析大数据对内部审计产的积极影响和消极影响,提。

我国商业银行在经营管理的过程中时刻都在与市场风险、信用风险、操作风险以及流动性风险……各种风险较量,是多种风险集中所在的区域 随着现代化经济发展和产业升级的不断加快,商业银行的外部经营环境和内部管理环。

摘要首先指出了电力企业内部审计信息化建设的优势 其次分析了电力企业内部审计信息化建设中存在的不利因素 最后根据问题得出了电力企业内部审计信息化建设的路径,主要包括人才培养与输送机制的建立、信息化程度的。

摘要资金中介介入银行信贷业务,会给商业银行带来收益损失、信贷风险和声誉风险 文章从银行内部审计实践出发,提出塑造正确的管理文化和理念、促进监督制约机制的完善、加强干部员工提拔录用的审查、从员工和客户两。

邵信群,肖宏磊(国网浙江省电力公司杭州供电公司,浙江杭州310009)摘要电力行业作为网络通信……信息技术应用的重要领域,其不仅应完成生产经营设备的信息化革新,而且要实现内部财务审计的信息化管理 在电。

在新时代,因为新技术、新思维、新方法的广泛应用和全球范围内越来越激烈的竞争,使得保险机构需要面对更多的风险因素、承担更多风险事故与风险损失 基于这样的事实,保险机构需要借助内部审计这一工具让更多资源和。

把经济普查转变为一种经济普惠,是执政为民的具体体现 要把解决相当大一部分比例劳动力就业的民营企业服务好,让他们生存得更好,也会让这个国家变得更好 近期创客们碰面的时候,会经常性提到一个话题,就是经常接。

为贯彻落实国务院关于促进建筑业持续健康发展的意见文件精神,改革建筑劳务用工制度,开展建筑工人实名制管理,做好全国建筑工人管理服务信息平台建设工作,住房和城乡建设部日前组织起草建筑工人实名制管理办法(征。

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