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【摘要】内部控制是我国上市公司强化内部审计自我管理的重要机制 本文阐述了内部控制审计的内涵与意义,分析我国上市公司内部控制审计的现状,并针对当前内部审计现状指出我国上市公司内部控制审计实施中存在的问题。
伴随着逐渐完善的资本市场,企业加剧竞争,企业内部控制信息对投资者来说需求加大,即便是好企业,也转变观念,越来越希望通过企业内部控制信息的全面披露,进而优化企业形象,抬高股价,提升自身价值 企业信息披露。
相互保险公司内部监管具体化基于相互保险公司和股份保险公司的区别
王佰茹东北财经大学金融学院SHANGHAI INSURANCE MONTHLY·FEB 2018相互保险公司与股份保险公司是不同的组织形式,适用不同的监管规则,目前我国针对相互保险公司和。
让内部控制摆脱手册的束缚企业集团财务公司内部控制手册编写有感
内部控制,从纯理论的角度释义,是企业董事会、监事会、高级管理层以及各机构、部门及全体员工为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制和事后监督与纠正的动态过程和机。
摘要企业内部控制是保证企业各项业务活动正常运行而制定和实施的政策和程序,是完善公司治理的重要方面 以风险为导向对内部控制问题进行研究,能够帮助上市公司识别和衡量所面临的内外部风险,找出企业可能存在重大。
摘要以2017年上市公司披露的内部控制信息为主要依据,分析了上市公司在内部控制信息披露方面的现状,并从中寻找出上市公司在内部控制及相关信息披露方面存在的问题以及给出一些应对策略 国内外上市公司的舞弊案。
随着全球经济的快速发展,市场竞争的不断加剧,各个企业为了增强自身的市场竞争力,越来越重视内部控制体系建设 面对复杂的外部环境,水务公司内部控制体系中存在的薄弱环节也逐渐显现 文章以县域水务公司内部控制。
天风证券研究所所长赵晓光, 在天风证券2018 年度策略会上对市场进行展望,认为未来一年依然是股价跟业绩正相关的阶段 头顶连续六年(2010年2016年)新财富电子行业“排名第一&rdqu。
摘要国内有很多关于内部控制与审计意见的研究 但大多都是停留在内部控制与审计意见的关系,而忽视了企业领导权结构对两者的影响 文章从领导权结构的视角分析了公司内部控制与审计意见的关系 研究发现一是公司内部。
摘要内部控制问题一直以来都是各大上市公司关注的核心问题,长期以来,各大上市公司均被要求按照国家相关法律法规严格建立相关内控制度和内控部门,但部分企业所建立的内控制度或内控企业形同虚设或难以发挥内控应有。
摘要现代企业为提高管理质量,普遍应用内部控制制度,不同领域、不同规模的现代企业在应用内部控制制度的侧重点不同,就航空公司来说,因为其具有高风险、高技术、高投入、低收益的特点,在内部控制制度的建设中需要。
文 徐志军摘要随着中国经济的快速发展,企业集团内部之间的交易越来越普遍,合理的定价转移能促进企业的发展,但有时候公司内部人为刻意使用定价转移给公司经营带来错误信息,带来了内部经营的混乱 作者在内部转。
【摘要】有效的内部控制不仅有利于公司自身的发展,也有利于投资人资金的保障,是降低风险、提高收益的有效手段 随着近年来我国内部控制体系不断规范,内部控制信息披露也成为人人关注的重点 剖析上市公司内控信息。
在我国资本市场改革和金融创新的大格局下,信托公司在近十年来得到了较快发展 信托公司根据自身的业务范畴,为资本供求双方提供了媒介,从而提升了社会资本的配置效率 但在资本的逐利性驱动下,以及信托公司主体&。
摘要随着我国社会经济的不断发展,需要各公司企业在发展过程中对经营及管理理念做出较大的革新 在此过程中,作为公司内部管理重要的组成部分,公司内部跨部门沟通作用尤为显著,跨部门沟通的质量对公司不同部门之间。
李超(长春市图书馆,吉林 长春130021)关键词图书馆;电子期刊;管理服务;现状及对策摘要随着信息时代的到来,我国图书馆电子期刊的占比显著提升,与纸质资源共同构成馆藏服务的资源基础 电子期刊是不同于。
摘要随着我国进入小康社会,群众对于食品安全问题关注程度越来越高,食品企业内部控制信息对企业、行业和群众都有至关重要的意义 本文在财务视角下以食品行业的内部控制披露质量为研究对象,选取6个控制变量组合一。
摘 要本文基于新疆上市公司的数据,研究影响内部控制有效性的因素,验证这些因素对新疆上市公司内部控制是否存在相应的影响,以此指导新疆上市公司内部控制的建设 关键词内部控制;有效性;影响因素doi10 3。
上市公司内部控制失效问题的探讨及分析——光大证券高凯悦(西安石油大学,陕西 西安 710065) 【摘要】随着越来越的多的证券公司涉水资本市场,证券行业已经逐渐迈入了充实发展。
【摘 要】本文梳理了内部控制审计的基本理论,基于经营管理实际,构建了地市供电公司内部控制审计模式,并提出实践思路 【关键词】内部控制;有效性;评价方法一、内部控制审计理论1 内部控制审计含义内部控制。
摘要上市公司的社会责任问题是现代社会对上市公司关注的热点,很多上市公司存在产品质量不合格或者财务、偷税漏税……问题;这不仅是上市公司在履行社会责任中存在的问题,更是源于上市公司的内部控制系统是否有效 。
摘要近些年,我国内部控制整体水平不断提高,但不可否认的是,在实施过程中仍有诸多欠缺,如何持续改进内部控制的效果,需要公司建立一套自我检索、自我反馈与提升机制,这个机制就是内部控制的自我评价 上世纪90。
陈雪梅(陕西银兴电力电子通讯有限责任公司,陕西西安710000)摘要 企业作为市场经济中主要的经济主体,其在一定会计期内各项资源的主要衡量指标就是费用,会计人员对于公司的每项费用支出通过分类列示在各项。
摘要该案例描述了新华医药集团有限责任公司在企业快速发展的同时,企业内部控制出现严重失效的问题 文章以新华制药为案例研究对象,分析该公司被信永中和出具否定意见的内部控制审计报告的原因,指出其应收账款内部。
莲藕肥料的施用量是由土壤本身的肥瘦来定的,通常情况下一亩藕田需要人、畜粪肥或厩肥15002500 公斤,如果采用绿肥则需30003500 公斤 施用厩肥能够有效的减少莲藕藕身所附着的锈斑,提高莲藕的品。
这是一种固体饮料的加工法,元肉是传统而名贵滋补药食同源珍品,适用于老年体衰、气血不足、产后血亏、脑力衰退…… 因此也属于保健型的固体饮料 加工技术如下1 原料处理 把成熟龙眼果实去壳去核,果肉加入打。
初夏,虾苗刚刚适应水体环境,正是生长的好时机,同时也是后期病害潜伏时期,做好以下管理工作,龙虾生长才会好 控制水质 使用符合要求的水源,定期换水,培植水体有益菌群和藻类,消除水体中的氨氮、亚硝酸盐、。
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